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858.com2019年度部门预算

  • 文:财务部
  • 日期:2019-01-31

目录

第一部分   858.com概述

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   858.com2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2019年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算-机关参公)

七、2019年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算-事业)

八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)

九、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)

十、2019年政府采购预算情况表

第三部分   858.com2019年部门预算情况说明

第四部分   名词说明

第一部分  

 858.com概述

一、主要职责

(一)医疗服务

提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。

1、在高质量综合性医疗服务的基础上提供高水平的专科服务。承担危急重症和疑难病诊治任务开展双向转诊。 

2、有足够的医疗服务辐射能力年出院病人中应有一定比例来自医院所在地以外的地区或省。

3、按国家有关规定参加当地急诊医疗网在卫生行政部门领导下能配合急救中心迅速做出应急反应承担灾害事故的紧急救援任务并能接受成批伤病员进行院内急救。

4、开展心理卫生、遗传找寻门诊服务和支撑、引导社区医疗、护理、康复医疗服务。 

(二)教学科研

1、承担高等医学院的临床教学和实习能培养高级临床医学人才。并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务。 

2、承担国家、省(自治区、直辖市)、市科研课题。 

(三)业务技术引导

履行对下级医疗机构技术引导,建立经常性技术引导与合作关系帮助开展新技术、新项目解决疑难问题培养卫生技术和管理人才。完成卫生行政部门的卫生或支农工作。 

(四)预防保健

1、开展健康教育。

2、承担卫生行政部门交办的预防保健主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。

3、参与城市初级卫生保健工作。

二、部门预算单位构成

858.com部门预算是858.com本部综合收支计划,无二级单位。

部门预算单位构成:


内部机构设置情况:


第二部分   

858.com2019年部门预算表

(详见最下方附件)

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2019年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算-机关参公)

七、2019年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算-事业)

八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)

九、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)

十、2019年政府采购预算情况表

第三部分   

858.com2019年部门预算情况说明

一、2019年部门收支预算

2019年收入预算165,492.30万元,比2018年增加14,613.89万元。其中:财政拨款收入6,321.6万元,上级补助收入0万元,事业收入158,197.40万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入973.30万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2019年支出预算165,492.30万元,比2018年增加14,613.89万元。其中:人员经费59,746.00万元,日常公用经费103,791.70万元,部门预算专项经费1,954.60万元,提前告知专项经费0万元。

二、2019年财政拨款收支预算

2019年财政拨款收入预算6,321.60万元,比2018年增加1,516.60万元。其中:一般公共预算收入6,321.60万元,政府性基金收入0万元。

2019年财政拨款支出预算6,321.60万元,比2018年增加1,516.60万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费4,367.00万元,日常公用经费0万元,部门预算专项经费1,954.60万元,提前告知专项经费0 万元。

相关情况说明

一、 “三公”经费预算情况说明

858.com2019年“三公”经费财政拨款预算为0万元,包括858.com本部以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2018年预算增加(减少)0万元,主要原因为本年和上年均无此项预算安排。 其中:

因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2018年预算增加(减少)0万元,主要原因为本年和上年均无此项预算安排。

公务接待费预算0万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等实行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2018年预算增加(减少)0万元,主要原因为本年和上年均无此项预算安排。

 公务用车购置及运行费预算0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算增加(减少)0万元,主要原因为本年和上年均无此项预算安排。

二、机关(事业)运行经费预算

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年度机关运行经费财政拨款预算0万元,财政拨款未安排基本支出中的日常公用经费支出。

三、政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况 

2019年度本部门政府采购预算625万元,其中:货物类预算625万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。 

五、预算绩效情况 

2019年,按照“先有绩效,后有预算”原则,本部门共计编制绩效目标2个,预算金额1954.60万元,占项目支出比重100%。

六、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,858.com共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备29台(套),单位价值100万元以上专用设备116台(套)。

第四部分  

名词说明

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)公立医院(款)行业医院(项):反映除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.工资福利支出:反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13.商品和服务支出:反应单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

14.资本性支出:反应各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

15.对事业单位经常性补助:反映对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出。

16.对事业单位资本性补助:反映对事业单位(不含参公事业单位)的资本性补助支出。

17.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。



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